財務科崗位職責通用(15篇)
在我們平凡的日常里,崗位職責在生活中的使用越來越廣泛,崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍,職責是職務與責任的統一,由授權范圍和相應的責任兩部分組成。那么崗位職責的格式,你掌握了嗎?下面是小編整理的財務科崗位職責,歡迎閱讀與收藏。

財務科崗位職責1
一、工作職責
1、嚴格執行財經紀律,維護公司經濟利益,負責公司的財務管理、成本管理、經濟核算和業務往來,愛崗敬業,熟悉法規,依法辦事,客觀公正的搞好服務工作。
2、負責處理日常經濟業務,記帳、報帳的程序必須規范正確,經濟業務發生后兩天內必須入帳。
3、負責審核所有的會計憑證,記帳必須有原始憑證為依據,帳面字跡清楚,做到帳帳相符,帳證相符,日清日結。
4、負責產品成本核算工作,按照生產部門提供的數據正確核算產品的實際成本,在產品成本管理上,提出合理化建議。
5、負責審核生產部、供應部、銷售部的日報表、營業室報表、出納現金流量表審核后簽字、銷售出門證的核對工作,經常檢查、監督、指導公司其他部門核算人員的業務,定期對出納員、收款員、付款員的庫存現金盤點工作。
6、負責編制財務報表和財務分析報告,每月5號前上報總經理、財務部經理、農發行、商業銀行、農業開發辦、國稅局、地稅局、計財局、開發區企管局、中小企業局等部門的財務報表。
7、負責國稅局網上申報打印工作,應交稅金的核算,準確計算產品的銷項稅和原材料的進項稅,及時認證增值稅專用發票。
8、負責購買大豆收購憑證、增值稅專用發票、增值稅普通發票,做
1好空白發票的保管工作,并監督其他部門的票據管理與使用。
9、負責接待上級主管部門、稅務、銀行、審記等來公司檢查財務工作,及時準確提供帳本、報表、財務信息,發現問題及時解決。
10、負責公司的'固定資產、存貨、備品備件盤點工作,按照公司的盤點制度做好清倉查庫盤點工作,并監督各項財產、物資的盤盈、盤虧、報廢等情況,提出財務處理意見。
11、負責財務檔案管理,公司關于財務方面的文件、資料、合同和協議,財務帳冊、財務報表、稅務申報表、會計憑證和原始憑證,完整按序號裝訂成冊,保證無丟失損壞,不得私自向外提供或泄露公司的會計信息,不得隨便將財務資料交給他人翻閱。
12、負責財務的日常管理和本部員工考勤、紀律、衛生、安全、防火等工作,完成總經理、副總經理、財務經理安排的其他工作。
二、工作關系
1、向總經理和財務部經理負責。
2、配合銷售部及時清理催收貨款,對清客戶往來帳目,按月核對產品銷售數量、金額和途中減量,發現問題上報財務部經理,重要問題上報總經理處理。經常檢查、核對銷2、對公司其他部門的錯誤報表予以退回,并查明原因,及時修正,重大問題應向財務經理和總經理反映。
3、對資金管理、利潤成本管理;會計核算管理等負組織責任,因財務工作失職,造成經濟損失的接受公司相應經濟處罰。
4、對各部門內勤有指導業務、檢查工作、規范管理的權力。
四、工作標準
1、一年內建立比較完善的財務管理制度,建立財務管理體系,控制財務核算與費用支出,精通財務管理、財務核算、審計、稅務、融資及資金運作的流程與管理方法。
2、熟悉國家財經法律法規和稅收政策,及相關帳務處理方法。
3、熟練掌握和使用各種財務軟件及辦公自動化軟件。
4、及時清理個人借款和應收帳款,避免呆死帳的發生,對匯款購買物資或原材料的發票催經手人當月清回,對往來應付款要核對準確后方能簽字,特殊情況向主管經理或總經理匯報。
5、嚴格執行財務審批制度,公司購買的一切物資必須附有驗收入庫單、簽字手續齊全,采購原材料、銷售產成品附檢斤磅單小票。費用票據入帳,必須有總經理簽字,杜絕手續不全票據入帳。
6、財務帳目達到帳帳相符,帳物相符,每月5號前上報公司和上級主管部門的會計報表,保證會計信息的真實、完整、準確率達到100%。
7、做到按序號填開增值稅專用發票、增值稅普通發票和大豆收購憑證,不虛開、不損壞、不丟失、不差不亂。填開的準確率達到100%。
8、嚴格把好財務關,對公司各部門的財務工作要監督到位,堅持原則,不怕得罪人,對發現的問題要查清原因,分清責任,不推不拖,及時拿出處理意見上報主管經理。
財務科崗位職責2
日工作要點:
(1)對材料出入庫單進行審核。
(2)審核發票及其結算。
周工作要點:
(1)核對車間、倉庫材料報表及材料出庫單。
(2)算出各種材料的賬面平均單價報成本會計。月工作要點;
(1)核對車間、倉庫材料月報表及材料出庫單。
(2)核對各單位勞保發放表是否與出庫單相符合。
(3)對未結算的入庫單暫估處理并核對各部門用料明細。
(4)結賬,與倉庫賬及總賬核對,做到賬賬相符。
(5)配合財務檢查,進行賬實核對。
工作內容:
(1)入庫單、過磅單、質檢單真實性審核:廠長、供應科經理、質檢主任、保管員、過磅員、質檢員簽字是否是本人字跡,印章是否清晰。
(2)對入庫單、過磅單上的數量進行互相核對一致,并復核過磅單毛重減皮重后的凈重數計算是否正確。
(3)雜質、霉爛、水份、煤矸石等扣除計算是否正確。
(4)注意對異常單據核對落實,并將結果向財務科長報告。
倉庫、車間報表的審核:
(1)表與表之間的勾稽關系是否相符,相關負責人是否簽字。
(2)注意數字的填列、計算是否正確。
增值稅專用發票的審核:
(1)首先將發票進行觀察,避免收到假票,收到的微機版增值稅發票,要核對發票號碼與驗證區號碼是否一致,發票名稱下面的虛線是否由字母組成。
(2)購貨單位名稱是否與本公司全稱一致,時間、稅號、開戶行、賬戶、電話號碼、地址是否正確。
(3)所購貨物名稱、規格、型號、單位、數量、單價、稅率是否填寫齊全正確,內容是否完善,金額計算有無差錯,大小寫是否一致。
(4)發票是否加蓋了“發票專用章”或“財務專用章”,開票人、收款人、是否填寫齊全。
(5)發票有無涂改現象。
(6)所有簽字審核人是否齊全,字跡是否與本人字樣一致。(7)所附入庫單、過磅單、質檢單是否真實、齊全。材料價格審核;
(1)對采購發票上的材料價格明顯高于同類庫存材料價格的,向財務科長報告并與供應科長、供應人員座談,了解價格升高的原因,以便掌握材料價格變化趨勢。
(2)對各種材料價格列表進行比價。與倉庫保管員、統計員核對賬務;
(1)每10天,根據財務結算的原材料憑證中所附入庫單,與倉庫報送的原材料入庫單,核對未結算材料明細賬,結出未結算應付賬款余額。
(2)根據出庫單財務聯每10天與倉庫保管員上報的耗用材料表進行核對出庫數。
(3)注意確保三方(財務、倉庫、車間)出庫材料一致。(4)根據出庫單與各車間統計員上報的各車間耗用材料匯總表進行核對。
匯總、分配各部門領用材料數量、金額;
(1)根據三方一致的材料耗用出庫數,按材料用途,分車間、部門對耗用材料進行匯總,計算出各車間、各產品、各部門耗用材料金額。
(2)注意材料耗用分配時要按生產成本考核的規定列入生產成本。
編制記賬憑證;
月末編制盤盈(虧)、回收材料、無采購(生產)訂單收貨等憑證。
財務檢查;
(1)定期不定期的對倉庫保管員經管的各種材料、產成品、配件、低值易耗品、勞動保護用品等物資進行賬實盤點檢查,對賬實不符的.查找原因,屬自然損耗,辦理相關手續,作核銷處理,屬責任心不強造成的短缺,落實責任,進行處罰。
(2)對大宗的材料如白云石、螢石粉、二號熔劑、煙煤根據財務管理制度相關規定進行測量、計算盤點。
(3)對財務檢查遇到的問題隨時向財務科長匯報。
(4)對財務檢查結果,按時寫出內部財務檢查報告,報財務科長。
關聯崗位業務指導;
(1)經常對統計員進行業務指導,對統計員提出的問題進行認真解答,并傳授會計知識及工作經驗。
(2)經常與保管員進行業務知識交流,對賬簿的記錄,各種單據的傳遞進行規范指導。
(3)指導地磅室過磅員、供應科統計員規范登記賬簿。會計報表;(1)根據審核無誤的倉庫主要原材料日報表、車間材料耗用日報表與經管的賬簿記錄核對相符后,編制主要原材料、產成品日報表。
(2)編制成本費用月報表。
(3)編制主要原、輔料平均價格月報表。(3)編制費用預決算對比表并寫出分析報告。(4)協助各部門登記費用臺賬。
(5)月末編制各部門費用明細表并寫差異分析。(6)注意報表編制正確,上報及時。
(7)對財務經理安排的其他報表工作準時完成。注意事項;
(1)對公司財務狀況,財務數據進行保密。
(2)嚴格庫存物資警界線,對儲備資金占用進行預警分析。(3)材料、產成品等物資入庫定期,不按期的與倉庫、供應、過磅部門、質檢部門、車間進行核對,確保入庫真實。
(4)材料出庫要保證與車間統計,倉庫出庫數核對相符,確保生產成本準確。
(5)對發現材料購入價格明顯高于市價及其他異常情況及時上報相關負責人。
安全/保密事項對所知道的公司所有財務數據保密。
財務科崗位職責3
會計崗位職責
1、在財務科長領導下,搞好會計核算,嚴格執行各項經費開支標準,協助編制預算,控制預算定額,合理使用資金,以保證醫院各項事業的需要。
2、負責各項會計事務處理,及時、認真、準確地填制記賬憑證。做到科目準確,數字真實,賬賬相符,賬面整潔,憑證完整,裝訂整齊,記載清晰,日清月結,報賬及時。做好總賬登記及會計核算工作。
3、及時、正確地編制會計報表,編制的報表要做到數字真實、準確、銜接,做到賬表對口,并認真分析,有情況,有說明,經院長核準,按時上報。
4、嚴格執行國家政策、財經紀律和財務制度。正確進行會計監督,發現問題及時向科長匯報。經常檢查收支情況,分析費用升降原因,提出改進意見,及時向領導反映情況。
5、嚴格執行結算紀律,及時清理債權債務。
6、堅持勤儉節約的`原則。從提高資金使用效率的角度,及時提出建議,以達到少花錢多辦事的目的。
7、管好會計檔案,做好會計檔案的收集、整理、立卷、保存、移交工作。
8、認真貫徹執行國務院頒發的“會計員職權條例”和有關規定。
9、完成領導臨時交辦的會計業務任務。
財務科崗位職責4
1、利用財務核算與會計管理原理為公司經營決策提供依據,協助總經理制定公司戰略,并主持公司財務戰略規劃的制定;
2、完善財務部門,建立科學、系統符合企業實際情況的財務核算體系和財務監控體系,進行有效的內部控制;
3、制定公司資金運營計劃,監督資金管理報告和預、決算;
4、負責團隊打造和部門體系建設;
5、參與公司重要事項的分析和決策,為企業的`生產經營、業務發展及對外投資等事項提供財務方面的分析和決策依據;
6、審核財務報表,提交財務管理工作報告。熟練的英語口語能力,具備以英語為工作語言的能力
財務科崗位職責5
根據《會計法》、《會計基礎工作規范》等法律、法規的要求,為明確崗位職責,建立科學的會計工作秩序,提高會計工作效率,特建立財會人員崗位責任制,結合本院實際,各崗位主要職責如下:
一、財會負責人崗位
1、主持財務科全盤工作。
2、設置會計崗位,制定崗位責任制,負責組織、監督、檢查、指導財會人員貫徹落實崗位責任制,考核、評審財務人員工作實績。
3、負責組織編制財務預算、決算、財務分析、資金使用計劃、會計報表、制定財務管理制度和工作制度,參與醫院經濟決策,參與制訂并組織實施經濟管理制度及實施方案。
4、加強財務監督、檢查,定期組織財務人員分析財務預算執行情況,定期不定期向領導匯報財務收支情況和財務成果。
5、協調處理內外部門的工作關系,做好本單位的財務管理。
6、參加醫院的有關會議。
7、組織財務人員學習政治理論和財會專業知識,認真做好財會人員的政治思想工作。
8、完成領導交辦的其他工作。
二、出納崗位
1、嚴格遵守財經紀律和國家有關現金管理和銀行結算制度,按照規定辦理現金收付和銀行結算業務,對一切貨幣資金收、付憑證進行認真復核,對不符合規定的收、支憑證有權拒絕受理或退回要求重制。
2、每日收繳門診收費室、住院結帳處現金,負責復核住院病人費用報表、結算單及預收款憑證,核對各種票證的號碼,防止漏號,錯號,對于門診收費人員少交多交現象要及時催辦補交手續。
3、按時領發工資、獎金和其他各種補貼、津貼等,掌握開支標準,防止出現多發、少發、錯發等不良現象。
4、遵守現金保管規定,確保庫存現金安全。不得用白條抵庫,不得挪用資金。保守保險柜密碼,保管好鑰匙,不得任意轉交他人代管。遵守現金庫存限額的規定,超過庫存額部分的現金及時存入銀行。
5、保管和使用好有關印章和空白支票、空白收據。隨時掌握銀行存款余額,嚴禁簽發空頭支票;對填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記,與存根一并保存;支票遺失要及時辦理掛失手續;對空白收據要妥善保管,并認真按規定辦理領用注銷手續。
6、按照規定管理好銀行存款,逐月與銀行對帳,保持雙方余額的一致,未達帳項要及時查詢、清理。
三、制單崗位
1、根據審核無誤的各類原始憑證,按醫院會計制度規定的會計科目和會計軟件的要求編制和輸入記帳憑證。要求科目運用正確,摘要簡明扼要并能說明經濟業務的內容和往來關系,憑證內容完整,手續齊備、填制及時。
2、負責打印輸出記帳憑證,同時做好數據備份工作。
3、月終編制銀行存款余額調節表,使銀行存款帳面余額與銀行對帳單調節相符。
4、操作過程中發現的問題,應記錄故障情況并及時向財務負責人匯報反應。
5、協助做好財務科其他工作。
四、記帳崗位
1、按統一的會計科目,設置總分類帳、明細分類帳及備查帳薄,負責運用計算機會計核算系統對制單員編制的全部記帳憑證進行復核后記帳。
2、月末終了,根據總帳科目余額平衡表,與各明細帳核對,保證帳帳相符。同時,還要根據帳薄記錄與庫存實物、貨幣資金、往來單位或個人等進行定期核對,做到帳證、帳實相符。
3、負責按要求對計算機輸出帳頁進行整理及裝訂。
4、對以前已記帳的個別調帳、錯帳沖正等,經財務負責人同意后,方可在計算機上執行。
5、協助做好財務科其他工作。
五、稽核崗位
1、按《會計法》和有關法規、財務制度、收支標準等規定,負責對記帳憑證和原始憑證等會計數據進行審核,包括經濟業務的合法性、摘要的規范性、附件的完整性、手續的完備性、會計科目和會計數據的正確性等內容。
2、對不符實、不合法、不完整、不規范的憑證退還各有關人員更正、補齊,再進行重新填制與審核。
3、對計算機輸出的報表及時進行邏輯性審核,確保會計報表數字、內容與帳薄一致,且表表相符。
4、對稽核中發現的較大違章違紀問題或可疑現象,主動向財務負責人匯報。
5、負責院、科交辦的其他工作。
六、報表編制崗位
1、按照上級規定的統一報表格式和要求編制會計報表,做到數字真實、計算正確、內容完整、說明清楚、編報及時。
2、根據預算執行情況,開展財務專題分析,每季編寫財務分析報告,分析盈虧增減變化原因,提出建議性意見,為領導提供經濟決策依據。
3、負責年終會計決算編制工作,撰寫綜合分析報告。
七、工資核算崗位
1、根據人事部門的通知,編制工資發放名冊,并按期正確發放。工資名冊要裝訂成冊,按會計檔案管理要求妥善保管。
2、正確劃分工資及代扣款項的明細項目,提供詳盡的工資分配明細資料。
3、按國家有關規定,正確計算并代扣代繳職工個人所得稅,住房公積金、養老保險金、失業保險金和醫療保險金等款項,按職工工資總額的規定比例正確計提職工福利費和工會經費。
八、會計檔案崗位
1、負責管理“會計檔案”工作,根據《會計檔案管理辦法》的規定,對醫院的會計憑證、帳簿、報表、財務收支計劃,單位預算和重要的經濟合同等各種會計資料定期收集審查、核對、整理、立卷裝訂成冊,編制目錄,歸檔保管,嚴禁丟失損壞,嚴禁涂改和弄虛作假。
2、嚴格執行檔案借、調制度。
3、負責對保管期滿的會計資料按照規定填報“會計檔案銷毀清冊”報上級部門批準,同時按規定進行銷毀處理。
4、負責查閱本單位或外單位因工作需要需查的原始依據。
5、協助會計整理,裝訂會計憑證。
九、成本核算崗位
1、參與制定和修訂經濟管理方案和收支定額,掌握科室各項開支標準,嚴格控制科室各項支出。
2、負責制訂各科室收支定額,并進行各科室總收支的成本預算,負責科室收支總帳和其他有關帳目的建帳、記帳、算帳和編制工作。計算科室超額收支,節余上交利潤,績效的發放。
3、深入科室,了解和掌握科室定額管理情況,收集分類匯總,科室收支數據資料,每月一次情況反映。深入科室收集、匯總、整理及綜合分析經濟管理執行過程的各種情況,修訂經濟管理方案和各項定額提供依據。
4、負責醫院新的醫療收費標準的成本核算及申報工作。
5、協助科室收支明細帳會計做好科室收支分類統計和核算工作,嚴格掌握科室收支定額指標和開支標準。
6、完成財務科分配的其他工作。
十、往來帳會計職責
1、負責往來帳款的建帳、記帳、算帳和編報工作,做到及時、準確,日清月結。
2、嚴格審核往來款項的真實性,并按收付單位、個人設置往來明細帳。及時清理、核對往來款項。
3、定期對應收帳款進行帳齡分析,對長期未處理的往來款項應及時向財務負責人匯報,對確實無法收回的應收款和確無法支付的應付款,應查明原因,按有關規定報批后處理。
4、檢查、督促門診、住院結帳處加強病人醫療欠費的催收和結算編報工作。
5、完成財務科分析的其他工作。
十一、藥品核算崗位
1、認真審核藥品的購入和發出憑證,做好藥品的明細核算,及時清理往來掛帳,定期核對帳物,做到帳實相符。
2、參與藥品的清查盤點,對盤盈、盤虧和報損的藥品要查明原因,分別不同情況,經批準后進行處理。
3、藥品價格變動時,根據物價部門的通知和對調價的藥品及時組織有關科室做好調價藥品的`盤點工作,辦理調價手續,進行帳務處理。
4、按規定及時編報藥品相關報表,為管理層決策和管理提供數據和參考。
5、督促藥劑部門認真執行藥品采購、驗收、領用、報損、調撥、調價等制度。
十二、財產物資核算崗位
1、認真審核財產物資的購入和發出憑證,做好財產物資的明細核算,及時清理往來掛帳,定期核對帳物,做到帳實相符。
2、參與財產物資的清查盤點,對盤盈、盤虧和報損的財產物資要查明原因,分別不同情況,經批準后進行處理。
3、了解財產物資的儲備情況,對滯留積壓的要分析原因,提出處理意見,對保管不善造成損失的要及時向分管領導匯報,作出處理。
4、按財務制度規定督促財產物資管理部門認真執行材料采購、驗收、領用、報損、調撥等制度。
十三、票據管理崗位
1、認真學習有關行政事業性收費票據管理的規章制度,熟練掌握各類票據管理業務。
2、做好對領購和自制票據的統一登記和專門保管工作。
3、嚴把票據領用關,做好領用登記記錄工作。
4、負責辦理各類票據的領用、結報和繳銷手續。
5、指導和監督票據使用人正確使用和填制各類票據。
6、及時督促票據使用人交回已使用的票據,對交回的票據進行核對后注銷。對尚在使用人員手中的未使用票據要定期進行核對。
十四、物價員崗位
1、認真貫徹執行國家的物價方針、政策,樹立政策和法制觀念。
2、積極、正確地宣傳國家物價管理條令、方針、政策、熱愛、熟悉本職工作,努力學習物價政策,法規和業務知識,不斷提高政策水平和業務能力。
3、規模范執行上級物價部門制定的各項醫療收費標準,并敢于抵制,批評和揭露各種違紀行為。
4、經常進行調查研究,廣泛聽取群眾意見,對群眾的來信來訪及時上報協助處理。
5、根據上級調價通知及時調整醫療項目和藥品的價格標準,及時申報新增醫療項目的收費標準和制劑藥品的價格。
6、認真組織和配合各級有關部門共同做好醫療收費的檢查和監督工作,如實提供必要的有關資料。
7、完成領導交給的其它工作任務。
十五、住院收費室崗位
1、負責住院病人住院醫療費用的統一結算工作,每月最后一天為月結日,按權責發生制的會計基礎進行結算。
2、凡住院病人退款,必須嚴格審核并附有退款原始憑證。
3、嚴格執行國家規定的醫療收費標準和價格政策,并監督醫療科室按規定標準價格劃價計費。
4、根據制度規定按時向財務科報送住院收入結算報表,同時向有關部門提供科室核算收入的會計資料,及時或按期辦理收款工作,加速結算周轉金的周轉。
5、及時向財會部門或銀行解繳及收入現金,不挪用拖欠,不代為座支,不轉借,預交款應每日結清。
十六、門診掛號收費人員崗位
1、熱情為病人服務,服務態度好,收款做到唱收唱付,并備足找零現款。
2、按時統計各項收入,按會計制度的要求編制日報表,與藥房藥品銷售額及有關部門的檢查治療計費核對,防止差錯。
3、收入款項按時上繳財會部門或解繳銀行、不挪用拖欠、不代為座支,不轉借,門診收入應每日結清。
4、嚴格執行國家規定的醫療收費標準。監督有關醫技科室的劃價計費,做到不錯收、漏收。
本制度自xxxx年xx月xx日修訂行文之日起執行,此前行文的制度與本制度相違背的,即刻停止執行。
財務科崗位職責6
1,負責總公司及分公司全盤賬務處理及外帳,對現金、往來票據、發票進行檢查和審核
2,根據每天的收入及支出做出每月報表,做到帳實相符,及時編制每月資產負債表、利潤表、現金流量表等報表的,月底/初出具財務報告;網上報稅,
3,負責納稅申報、網上抄報稅、增值稅發票的開具、購買、認證和保管,、查看費用單進行審核、開具發票,OP申請的費用單確認無誤進行付款
4,負責應收賬款,應付賬款和其他應收和應付款等往來賬的核對及賬務處理。‘
5,負責會計憑證、賬簿和會計報表等會計資料的`匯總、編號、整理、分類歸檔整理
6,負責工資和提成的結算與發放、員工社保的辦理及考勤管理
7,審核日常費用開支,負責現金、銀行賬;、資金預算、審核單據、申請付款;往來對賬,費用報銷以及催款付款工作;發票的申領以及開具;應收賬款控制,確定是否給客戶放單;與總部及分公司之間的往來結算;出具報表,上報經理;每月報稅以及其他同稅務機關往來工作;:運用FMS(后期)銷賬;開/購,編制憑證
8,負責每月發生的費用、收支核算保證公司資金的正常運轉,對每月的現金支出做出預算;催收應收賬款、核對每月應收賬款余額及收入等事務,以及供應商發票的追蹤、記帳、付款安排及月末結帳,負責各合作商和客戶的每月對賬;利用FMS系統做應收應付表,對賬單,制作業績提成表,應收賬款的催收工作,月底編制客戶對賬單,到賬后在FMS系統里進行銷賬。
財務科崗位職責7
1、貫徹執行中華人民共和國《會計法》、黨和國家的財經工作方針、政策和法規,遵守財經紀律和財務會計制度。
2、做好日常財務會計核算、預測、分析、管理、控制和監督。不斷提高公司經濟效益,實現資本保值增值。
3、負責編制全公司的財務收支計劃、資金信貸計劃、成本控制計劃、目標利潤計劃等。審核、調整、控制各經濟核算單位的'資金收支、成本計劃、費用支出等工作。
4、根據財政部頒發的《企業會計準則》、《企業會計制度》等有關制度規定,制定公司統一的會計、成本核算的管理辦法。負責全公司會計、成本、資金核算及管理工作,及時匯總、編制、上報各種會計報表。
5、負責公司各項稅金計算、交納及價格、收費管理和監督、負責經濟合同的監督實施。
6、會同有關部門組織固定資產和流動資金的核定工作。
7、負責全公司內部財務制度的制定和全公司財務人員業務培訓工作,并組織和實施。
8、負責組織完成領導交辦的其他任務。
財務科崗位職責8
1.負責子分公司財務工作的全面展開,督導本科室下級人員本職工作的開展。
2.負責及時準確編制子分公司的各項財務報表和財務分析報告。
3.負責總部對子分公司的各項財務管理制度的'實施和落實。
4.根據總公司對子分公司的年度經營目標,組織制定子分公司年度、季度、月度的預決算,擬訂子分公司資金措施和方案,全面平衡資金,加速資金周轉,提高資金使用效果。控制資金風險。
5.負責子分公司成本核算、分析和控制。
6.負責子分公司稅務的合理籌劃,規避稅務風險。
7.負責及時準確為總公司和子分公司各部門提供翔實的財務信息支持。
8.負責監督檢查子分公司物料倉實物數與財務賬面數相符。
9.負責子分公司各項資產的保值增值控制。
10.負責對子分公司各項經營項目的財務收支的監控。
11.負責審核工資、獎金等有關涉及財務收支的方案。
12.負責本部門財務資料、檔案的管理。
13.負責代表子分公司與銀行、稅務、工商等機構的溝通和協調。
14.負責監控子分公司總經理嚴格執行總公司財務規定,定期向總部財務總監述職。
15.負責制定下屬的崗位說明書和績效考核方案等人力資源管理并組織落實。
財務科崗位職責9
深度參與業務經營,了解業務模式及發展情況,參與業務方案討論,通過對歷史數據、市場數據的分析及公司其他部門相關信息的整合,以及對活動的預判,進行利潤及其他財務數據測算,提供財務意見,為決策提供依據。
對公司業務進行關鍵指標分析,跟進業務方案實施,對實際運營情況與預期進行對比,積極參與業務復盤,推動業務指標改善。
參與預算的'編制與更新,細化預算指標,每月對預算執行情況進行反饋,與業務部門溝通差異情況,并對后續經營收益進行預測。
根據公司業務戰略與財務制度,預測并監督公司現金流和各項資金使用情況,為公司的資金運作、調度與統籌提供信息與決策支持。
發現業務開展過程中存在的風險與控制問題,推進流程優化。
協助進行其他數據統計及處理。
財務科崗位職責10
1. 配合團隊需求提供相應境內外主體信息及基礎性文件;
2. 負責日常采購合同的審閱;
3. 負責業務賬單的`核對及拆分;
4. 負責財務部門文書整理及蓋章事宜;
5. 其他財務部門的臨時性工作。
財務科崗位職責11
1.在院長的領導下,全面負責醫院財務管理和會計核算工作。
2.根據《會計法》及國家有關法律法規及財務規章制度的要求,負責制定和完善本科室內部財務會計制度及與工作相關的各項工作制度、規章、管理辦法,具體實施并經常監督檢查,保障制度落實。
3.組織編制本科室的財務計劃、預算并組織實施,根據本科室的發展規劃和業務工作計劃,及上級下達的'控制指標,按年編制各類財務計劃、預算,認真組織實施并按有關規定和權限加強管理。
4.根據醫院經營計劃,編制、執行醫院預算并考核預算執行情況,及時跟進完成情況進行考核及預算調整。
5.負責組織醫院的會計核算和所有款項的收付工作,對原始憑證、會計憑證的審核、登帳工作。
6.負責審核會計報告,審核對外提供的會計資料和會計報表,保證會計信息真實完整。
7.負責醫院的各類資產管理工作,主要包括固定資產管理和債權債務管理。
8.負責定期和不定期的進行專題和綜合財務分析,撰寫財務分析報告,支持醫院相關決策,同時為領導的決策提供參考依據。
9.根據醫院發展和財務狀況,組織制訂資金需求計劃,并負責所需資金的籌措,并合理調配資金、有效使用資金。
10.負責核算醫院各種收費價格標準,并監督實施。
11.負責強化醫院的財務成本控制,組織收集整理醫院的成本費用數據和信息,進行分析,組織相關人員制定醫院的成本費用控制標準,并以控制標準為依據,對各科室的日常成本費用支出進行控制監督。
12.負責組織對醫院的成本費用發生情況進行總結分析,撰寫分析報告,定期提供給相關領導,為醫院的決策提供支持。
13.組織對醫院的收入情況進行分析,為醫院業務發展和調整提供依據。
14.加強財務監督工作,對醫院各經濟活動部門定期或不定期進行檢查和業務指導,對重大合同的財務評價和審核提出建議。
15.組織、領導、審閱和檢查本科室掌握的各類文件、資料、記錄的保管和定期歸檔
16.負責科室內人員選拔、調配、工作安排、業務培訓,做好本科室員工考核、獎懲及績效獎金的分配。
17.負責本科室所需物資和辦公用品的申領的審批工作。
18.負責協調本科室與院內其他科室、外界相關單位的信息溝通和聯絡。
19.指導下屬制訂階段性工作計劃,監督執行,對其日常工作給予指導。
20.負責本科室內經費預算制訂和使用,各類財務開支審批,對本科室所使用資產的管理、維護和保養。
21.完成上級交辦的其他工作。
財務科崗位職責12
1、負責每月國地稅各項稅務申報工作。
2、做好發票領購、開具、抄報稅工作。獨立完成對外工商注冊年檢,涉稅申報,銀行業務等工作事項。
3、獨立做賬,以及對財務報表分析。
4、配合公司辦理經營所需的工商注冊、年檢、稅務申報等對接工作。
財務科崗位職責13
1.遵守國家財政法規和上級財務部門規定,嚴格財務管理制度,編制全院年度財務計劃和預決算,經常分析本院財務狀況,及時向領導提供有關財務計劃執行情況的'信息。
2.按現行會計制度和核算方法,審查記賬憑證,按月結清,做到科目設置準確,財務手續完備,數字無誤,做到賬賬、賬證、賬實、賬表四相符。
3.按規定日期編送會計報表,做到內容完整、核算準確、報送及時,定期裝訂會計資料,加強會計檔案管理。
4.按賬、錢分管的原則,與出納人員明確分工,相互制約。指導食堂會計按規定做好食堂財務收支賬目,及時審查食堂財務收支情況。
5.做好全院固定資產的登記、管理工作,指導倉庫保管員做好物資的保管和進出庫臺賬,做到賬物相符。
6.協助院領導做好基礎設施的規劃、立項、審批、實施工作。
7.嚴格執行結算紀律,及時清理債權、債務。
財務科崗位職責14
1、 、負責工廠成本核算分析,分析估算成本與實際成本差異及變動原因跟進;
2、負責各銷售渠道成本結轉與成本率分析;
3、按要求時間準時完成月結結賬,做好賬務準確性檢查及核對,及時提交檢查表格;
4、按月完成所負責科目發生額變動分析并及時跟進完成原因分析;
5、根據需要對存貨關聯系統相關流程,提供合理優化建議。
財務科崗位職責15
1、完成日常事務性工作,協助總公司處理帳務;
2、申請票據,開票,協助辦理稅務報表的申報;
3、報銷單據審核;
4、協助財會文件的準備歸檔和保管;
5、負責與客戶賬目核對,應收應付賬目管理。
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