檔案管理制度

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檔案管理制度

  在當下社會,需要使用制度的場合越來越多,制度具有使我們知道,應該做什么,不應該做什么,懲惡揚善、維護公平的作用。大家知道制度的格式嗎?以下是小編收集整理的檔案管理制度,希望對大家有所幫助。

檔案管理制度

檔案管理制度1

  一、設立健康檔案資料柜,以戶為單位,為家庭和居民建立健康檔案。

  二、健康檔案要集中保管,按行政村名和編號順序存放,保持整潔、美觀和規范有序,逐漸實行計算機化管理。

  三、責任醫生要對健康檔案進行按照60歲以老人、困難群體、兒童、孕產婦、慢性病人進行分類專冊登記,檔案盒要目錄和分類信息登記。

  四、定期開展隨訪工作,每年免費隨訪4次,結合參加合作醫療農村居民和育齡已婚婦女兩年一次的健康體檢,以及兒童預防接種和體檢、孕產婦系統管理和常見婦女病檢查、臨床診斷治療、職業體檢和健康隨訪服務等資料內容,及時記錄在健康檔案中,對體檢和隨訪發現的健康問題,進行有針對性的以健康教育為重點的健康干預。

  五、各科醫師應及時登記已經獲取的'各種信息,并進行分析統計,及時反饋,以便及時納入該居民本人的健康檔案;凡居民因大病轉上級醫院住院時允許隨帶健康檔案,出院后繼續交本院保管并及時將本次住院概況記入檔案。

  六、非本院衛生專業技術人員,不得隨意翻閱已經建檔的各種資料。未經院長同意,任何人不得調出、轉借各種檔案資料。

檔案管理制度2

  商業銀行檔案外包是指銀行在檔案管理人員、存儲設備不足或管理成本不經濟條件下,整合利用外部優質專業化檔案管理資源,將銀行檔案委托外包單位管理,從而達到降低檔案保管成本,提高管理效率的一種檔案管理模式。

  檔案外包商應具有以下特征:

  第一是一種實體性管理機構;

  第二是一種社會化、集約化和專業化程度高的檔案管理機構;

  第三有較大的規模,服務對象也較多;

  第四對其保管的文件只有保管權,而無所有權;

  第五是介于文件形成者與檔案館之間的一個中間性機構,它要對雙方負責,作為一個過渡性的、中間性的檔案管理機構,文件中心首先要尊重文件形成者的利益和要求,同時又要擔負起為檔案館積累檔案的重任;

  第六可以承擔文件管理咨詢與培訓的職能。

  一、銀行檔案外包的背景

  二戰后,美國大量的文件需要歸檔保存,文件中心應運而生。1950年,美國《聯邦文件法》以法令形式肯定了文件中心這種新型管理機構。把使用次數不多,但又必須保管一段時期的文件集中存放在造價較低的專門庫房里,受到人們的認可。

  從某種意義上講,商業銀行就是“經營風險”的金融機構,以“經營風險”為其盈利的根本手段。商業銀行是否愿意承擔風險,是否能夠妥善控制和管理風險,將決定商業銀行的經營成敗。隨著業務發展和競爭加劇,商業銀行面臨的風險也呈現出復雜多變的`特征,對這些風險進行識別、分析、計量、監測并采取科學的控制手段和方法,是商業銀行保持穩健經營的根本所在。健全的風險管理體系在銀行可持續發展過程中具有重要的戰略地位,具備領先的風險管理能力和水平,成為商業銀行最重要的核心競爭力。利用先進的風險管理技術,最大限度地減少銀行檔案外包可能造成的損失,是商業銀行檔案外包風險管理目的。

  二、商業銀行檔案外包的風險管理重點

  風險是一個常用而寬泛的詞匯,頻繁出現在經濟、政治、社會等領域。就銀行風險的定義主要有以下三種:

  一是風險是未來結果的不確定性(或稱變化);

  二是風險是損失的可能性;

  三是風險是未來結果對期望的偏離,即波動性。風險是一個明確的事前概念,反映的是損失前事物的發展狀態。

  從風險的定義上可以看到,風險是對未來結果的不確定性,是可能存在的損失,銀行檔案做為銀行經營活動的歷史記錄,是傳承銀行社會記憶,再現銀行歷史面貌的憑證,為銀行經營、管理提供信息支持,并為銀行業務相伴產生的法律風險提供原始的憑證依據,其重要性不言而喻。因此,防范銀行檔案外包過程中可能產生的風險,是確保銀行檔案外包安全的首要工作,銀行檔案外包風險管理的重點是:

  (一)檔案外包風險的評估

  商業銀行在制定檔案外包政策時,應當評估以下風險要素:

  1、外包活動的戰略風險、法律風險、聲譽風險、合規風險、操作風險、國別風險等風險因素;

  2、影響外包活動的外部因素,因外包供應商的過錯而造成的服務中斷或撤銷而引發的風險;

  3、銀行對外包活動的風險管控能力;

  4、外包供應商的技術能力、業務策略和業務規模、業務連續性及破產風險,風險控制能力及外包服務的集中度;

  (二)外包供應商的盡職調查

  1、外包供應商的主體資質、經營管理能力、經營聲譽、行業地位;

  2、財務穩健性、技術實力和服務質量、對銀行業的熟悉程度;

  3、對銀行托管檔案客戶信息的安全性;

  4、外包供應商對突發事件的應對能力;

  5、外包供應商的關聯關系;

  (三)外包合同的審查要素

  1、外包合同中的服務內容、范圍、標準、期限;

  2、外包服務的業務連續性安排;

  3、外包服務的保密性和安全性的安排;

  4、外包服務的結算、支付方式;

  5、外包服務的審計和檢查;

  6、外包爭端的解決機制;

  7、外包合同或?f議變更或終止的過渡安排、違約責任;

  8、外包供應商的應急管理;

  三、商業銀行檔案外包的風險評價標準

  商業銀行檔案在外包后,定期對檔案外包商進行風險評估,做到早發現早預防。將銀行檔案外包風險納入銀行日常管理并持續監控、評價,就能及時發現檔案外包風險,并在發現風險后及時采取有效處置措施,將損失減少到最低程度。

  日常工作中可采用平衡計分卡方式設計評分標準,可按月、季、半年、年度要求進行檔案外包業務檢查,檢查內容包括:

  (一)外包供應商的評估:

  1、資質:是否符合專業資質;

  2、財務:收費是否合理,程序是否完善;

  3、日常經營:是否出現異常;

  4、及時性:是否能及時辦理檔案的收、取、查閱流程,在辦理過程中有無差錯發生;

  5、差錯性:資料能否及時、準準、無差錯地領取、歸還,不存在遺失情況;

  6、溝通性:溝通是否順暢,是否對銀行服務需要的反應能迅速、及時、有效完成;

  7、保密性:無違反保密原則,業務合作期間能保護好銀行信息及銀行商業秘密;

  8、監督檢查:是否能積極配合商業銀行開展外包監督工作,及時報送外包工作情況;

  9、違規性:是否存在違規行為,是否存在隱瞞事實,阻擋、抗拒檢查、偽造、隱匿、篡改、毀滅違規證據行為。

  (二)外包人員的評估

  1、人員:有符合要求的檔案管理人員,能夠高效完成各項工作;

  2、外包?I務人員能夠妥善保管商業銀行委托保管的各類客戶資料、檔案資料;

  3、服從銀行管理,無主觀故意,通過內外勾結、惡意操作等措施規避銀行風險控制措施;

  4、無擅自向客戶做出不實承諾行為,向客戶提供虛假資料或誤導性宣傳;

  5、無假借銀行名義進行客戶約談行為,無冒用銀行商譽的行為;

  6、無利用職務之便,竊取客戶資料等進行違反職業操守及銀行管理規定的其他行為;

  (三)突發事件的應急預案及演練

  1、是否事先制定建立檔案外包風險突發事件應急預案和機制,確保檔案外包業務活動的正常經營;

  2、是否建立替代方案,尋求合同項下的保險安排等措施;

  3、是否定期組織外包商開展演練,建立外包業務連續性計劃,確保業務活動的正常經營;

檔案管理制度3

1.總則

  1.1為規范集團公司檔案管理工作,使檔案管理工作水平不斷提高,有效地為集團公司各項工作服務,特制定本制度。

  1.2檔案管理工作包括分類、歸檔、保管、借閱及調用、銷毀等方面的工作。

  1.3檔案管理工作遵循的原則是:服務企業、規范管理、認真負責、實用方便、完備安全。

  1.4集團公司檔案管理工作由集團公司行政部具體負責。

  2.檔案的管理機構

  檔案管理工作實行分級管理。

  2.1集團公司的有關檔案管理工作由集團公司檔案室具體承擔。

  集團公司下屬各單位的檔案管理工作由各單位自行負責,其中各單位的基本檔案除自行保存以外,還應報集團公司檔案室存檔和管理。各下屬單位對常用的集團公司基本材料(營業執照復印件等)也應保留一套備用。

  2.2集團公司檔案室設專(兼)職檔案員,承擔日常檔案管理工作;下屬各單位可設置專職或兼職檔案員,承擔日常檔案管理工作。

  3.檔案的種類:

  3.1公司基本檔案

  3.1.1集團公司開業登記證件,包括法人營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證、開戶許可證等。

  3.1.2集團公司設立登記、變更登記檔案(公司歷史沿革、設立及變更歷次批準文件)。

  3.1.3集團公司章程(含歷次修正案)。

  3.2公司綜合檔案

  3.2.1法規性文件,包括上級發布、需集團公司執行的,或由集團公司發布的各種標準、規章制度等。

  3.2.2企業的重大決議,包括由集團公司總裁辦公會及其相關行政會議等形成的文件和會議材料、會議記錄等。

  3.2.3計劃性文件,包括集團公司發展戰略、經營規劃、開發計劃、項目質量計劃、營銷計劃、財務計劃等。

  3.2.4 總結性文件,包括集團公司年度和月度工作總結、下屬部門、公司的年度和月度工作總結、單項性工作總結、調查報告等。

  3.2.5批示性文件,包括集團公司各類計劃指標、技術指標、營銷指標等,以及各類決定、命令、工作指示等。

  3.2.6憑證性文書材料,包括集團公司各部門上報的、在日常活動中形成的原始記錄和憑證,如財產狀況、合同書、協議書等的原始記錄和文本。

  3.2.7證件性文書資料,包括公司各類資質證書、企業和產品獲得的各類榮譽證書和證明、集團公司主要領導人獲得的各類榮譽等。

  3.2.8匯報性文書資料,包括上報各級主管部門的文件資料和相關統計表,以及集團公司領導在外部公共場合發言、匯報或發布的各類文書資料;

  3.2.9聲像制品資料,包括集團公司在經營活動、重大慶典、企業文體活動中,以及在外學習、考察時或外部門提供的,以聲像形式記錄下來的各種資料,如照片資料、錄音資料、錄像資料、影片資料等。

  3.2.10題贈性資料,包括上級領導和外協友好部門或個人提供的題詞、書畫、工藝制品等。

  3.3專業檔案

  3.3.1人事檔案

  3.3.1.1職員基本材料,包括個人簡歷及證明、面試、錄用、試用與轉正。

  3.3.1.2勞動合同。

  3.3.1.3任免職、調崗調薪記錄。

  3.3.1.4考核與獎懲記錄。

  3.3.1.5考勤與工資福利發放。

  3.3.1.6教育與培訓記錄。

  3.3.1.7其他人事管理檔案。

  3.3.2財務檔案

  3.3.2.1歷年帳冊、憑證、報表、預算、審計、稅務等會計檔案。

  3.3.2.2財產目錄清單。

  3.3.2.3財產所有權證。

  3.3.2.4其他財產管理檔案。

  3.3.3法律檔案

  3.3.3.1各類合同原件。

  3.3.3.2各類案件的有關法律文書、行文。

  3.3.3.3其他法律方面檔案材料。

  3.3.4投資項目及工程檔案

  3.3.4.1投資項目的論證材料;

  3.3.4.2實施項目的前期材料(兩證一書等)及工程(含房地產開發)資料(勘察、設計、施工、竣工、驗收等)。

  3.3.4.3其他有關投資項目及工程的檔案、材料。

  3.3.5購銷業務檔案

  包括各類購銷合同,有關收發貨、收付款、信用證開證與議付、結匯與核銷、開票、托運、財產保險、商檢報關等憑證單據。

  3.3.6部門工作檔案

  3.3.6.1各職能部門(包括項目、商貿、國貿業務部門)在工作過程中所形成的各種統計報表、匯總記錄及文件等。

  3.3.6.2其他有存檔價格的`資料等。

  4.歸檔

  4.1歸檔范圍:凡屬本標準第四條所涵蓋的文件資料,均應進行整理、立卷、歸檔。

  4.2立卷歸檔要求

  4.2.1立卷時應編制好案卷目錄,把文件的作者、標題、日期等項目填寫清楚,概括而簡潔地擬寫好案卷標題,把案卷內容表達出來,裝訂整齊、

  牢固,無論何金屬物,填寫備考表,注明保管期限。

  4.2.2填寫案卷一律用碳素黑水鋼筆或毛筆,禁止用圓珠筆或鉛筆,字跡應清楚、準確。

  4.2.3立卷應以本部門形成的文件為主,根據文件形成的特點,保持文件間的歷史聯系,適當照顧文件的保存價值,使案卷能正確反映企業生產活動狀況和面貌。

  4.2.4立卷應以部門為主,結合其他特征的方法組卷,把有密切聯系的文件組合在一起。

  4.2.5立卷應把上級文件與本公司文件(除請示、批復外)按保管期限和文件年限分開立卷。

  4.2.6立卷歸檔后,發現需立卷的文件資料,可按立卷原則進行插卷。

  4.2.7文件組成案卷后,卷內文件應按照一定規律進行排列,系統地反映問題,做到查找方便。

  4.2.8歸檔的文件資料必須完整、真實、準確,請示和批復、底稿、正文和附件必須立在一起。

  上述歸檔材料原則上要以原件或材料正本歸檔,常用上述材料的部門或人員必須將復印件或副本歸檔,并注明原件或正本的所在。

  各種實物檔案(獎品、獎杯、錦旗、獎章、證書、牌匾、饋贈品等)歸檔必須有原件,并保持其完好無損。

  4.2.9聲像檔案攝錄必須詳細記錄事由、時間、地點、主要人物、背景、攝錄者,歸檔聲像資料必須是原版、原件、清晰、完整。

  4.3歸檔時間要求:

  4.3.1文書檔案:每年第一季度,公司各職能部門及各公司將上一年度的需歸檔材料整理歸檔。

  4.3.2會計檔案:集團公司財務部負責整理立卷,自行保管三年后向檔案室歸檔。

  4.3.3法律檔案:在合同履行完成或案件處理完畢后及時歸檔。

  4.3.4工程項目檔案:工程項目前期手續辦完后即將有關證書、材料原件及時歸檔。工程設計、施工階段有關材料在工程竣工驗收后兩個月內整理歸檔。

  4.3.5音像檔案:音像資料在形成并使用完畢后,及時歸檔。

  4.3.6證書、重要文件等:在取得之后及時歸檔。

  4.3.7對于某些專門文件,或駐地分散在外的個別業務部門的文件,為方便日常工作,立卷歸檔時間可根據實際情況適當延長。

  4.4歸檔時,歸檔人員應將檔案材料整理清楚,開列清單移交檔案室專職檔案員簽收。

  4.5檔案員應負責催辦及接收登記工作,對各部門或各公司不及時辦理歸檔工作的,應上報行政部協調處理。

  4.1.5人事檔案由集團公司人資部門負責管理,并另行制定管理細則。

  5.檔案的保管

  5.1檔案保管工作應做到四不:不散(不使檔案分散),不亂(不使檔案互相混亂),不丟(檔案不丟失不泄密),不壞(不使檔案遭到損壞)。同時,應做好防火、防潮、防曬、防蟲、防損、防盜、防塵工作,以提高檔案的安全性,對破損檔案應及時修補。

  5.2檔案員對重要檔案資料應重點保管,嚴防丟失、損壞等現象發生。

  5.3檔案保密要求

  5.3.1檔案員要嚴守檔案秘密,不得向任何人透露檔案資料內容,嚴禁私自將檔案資料攜帶外出。

  5.3.2檔案管理員和借閱利用檔案的人員要樹立高度的責任心,加強保密意識,雙方共同做好保密工作。

  5.3.3檔案分一般檔案和有密級檔案兩類。檔案密級分為絕密、機密、秘密三級。

  5.3.4有密級檔案只許在檔案室查閱,不許帶離本室。有密級檔案復制時,需經集團公司領導批準。檔案室工作規定另行制定執行。

  5.3.5有密級檔案只限歸檔人使用,其他人員利用需經集團公司領導批準。

  5.3.6對已到保密期限的檔案要提請集團公司領導鑒定解密,對解密檔案作一般檔案管理,及時提供利用。

  5.3.7檔案管理員丟失或擅自提供泄露機密,應根據情節輕重,給予紀律處分,直至依法追究刑事責任。

  5.3.8在職工作人員離職(或調離)時,需按檔案室要求整理已形成的文件材料,并退還所借檔案,檔案室審查無誤簽字后,才能離職(調離)。檔案管理員離職(或調離),應由行政部負責人監督辦理,檔案交接之后,方能離職(調離)。

  6.檔案借閱、調用

  6.1借閱檔案者需辦理借閱登記審批,注明借閱檔案的具體名稱、用途。

  財務檔案、法律檔案及涉及資金往來的原件,必須由相應部門負責人親自借閱,借閱檔案資料不得帶出檔案室。

  6.2因工作需要復印檔案資料者,需辦理復印登記審批,由檔案員負責復印后,提供復印件。

  6.3因工作需要調用檔案(原件)者,需辦理調用登記審批,注明調用檔案的具體名稱、用途。

  6.4外單位人員一律不允許借閱、調用、復印檔案資料。

  6.5借閱、調用的檔案資料歸還時,檔案員應認真檢查,并在登記表上注明歸還情況,發現有丟失、損壞或被涂改等現象,應及時上報行政部處理。

  7.檔案銷毀

  7.1檔案保存期限應按以下規定執行:

  7.1.1國家有關規定有明確的,按其規定執行;

  7.1.2反映公司沿革(包括有時延續關系的檔案資料)及主要活動的檔案資料永久保存;

  7.1.3其他檔案材料由檔案員每年提出銷毀意見,經行政部審核,報總裁審批后方可銷毀。7.2銷毀檔案時,由檔案員具體負責,行政部機要秘書監督執行。銷毀檔案一般采用碎紙機粉碎或燒毀方式進行。銷毀后應在檔案目錄上注明“已銷毀”字樣及銷毀日期。

  8.附則

  8.1本制度由集團公司行政部負責解釋。

  8.2本制度自發布之日起施行。

檔案管理制度4

  1 制度內容

  為做到客戶服務部與客戶的良好溝通,掌握客戶的人員構成、公司性質、物業費交納情況等,有必要建立一套綜合的客戶信息系統,而客戶檔案可以協助客戶服務部以最便捷的方式提供以上信息。因此,為充分利用客戶信息并管理好這些信息,特建立此制度

  2 管理目標

  客戶檔案資料全面、準確、有效。

  3 適用范圍

  客戶檔案資料的管理主要是收集、整理、歸檔及使用四個環節。

  一般客戶檔案包括以下的資料:

  1.收集客戶單位資料

  2.客戶繳費記錄包括各樣應付之押金

  3.客戶裝修工程文件

  4.客戶遷入時填具之資料

  5.客戶資料補充

  6.客戶聯絡資料

  7.緊急事故聯絡人的'資料

  8.客戶與管理處往來文件

  9.客戶違規事項與欠費記錄

  10.客戶請修記錄

  11.客戶投訴記錄

  12.客戶單位有關的工程檔案(與二次裝修工程有關資料)與工作程序

  4 注意事項

  1.及時上行下達客戶與管理之間的知識、報告、通知、通報,傳送文件應及時、準確,認真地登記并制作各種表格。

  2.協調與客戶之間的關系,加強橫向溝通;

  3.做好與客戶有關各類文件的檔案工作,并定期整理,以備隨時查詢及跟進;

  4.接聽客戶投訴,解決客戶投訴;

  5.接聽客戶工程報修電話,及時聯系修復。

  5 工作表格

  1.客戶檔案登記表(qms-pm-31301)

  2.客戶緊急聯絡表(qms-pm-31302)

  3.非機動車車牌辦理登記表(qms-pm-31303)

  4.特殊事件記錄表(qms-pm-31304)

  5.停車位租售情況登記表(qms-pm-31305)

  6.停車證發放登記表(qms-pm-31306)

  7.電話報裝申請表(qms-pm-31307)

  8.電話變更登記表(qms-pm-31308)

  9.備租/售電話號碼登記表(qms-pm-31309)

  10.電話過戶登記表(qms-pm-31310)

  11.境外雇員登記表(qms-pm-31311)

  12.涉外常駐單位登記表(qms-pm-31312)

  13.用戶身份卡登記表(qms-pm-31313)

  14.移機電話統計表(qms-pm-31314)

  15.車位申請登記表(qms-pm-31315)

  16.辭職、辭退員工名單記錄表(qms-pm-31316)

  17.代保管單元鑰匙申請表(qms-pm-31317)

  18.水、電表底數確認單(qms-pm-31318)

檔案管理制度5

  一、學校檔案實行統一指導、綜合管理、專人負責的管理方法,任何處室和個人不得將檔案據為已有。

  二、檔案室做到專室、專柜、專夾,裝備必需的工作設施,任何處室和個人不得挪措檔案室設備。

  三、按照《檔案法》和檔案工作程序,嚴格做好檔案的`鑒定、立卷、登記、歸檔、移交、銷毀等工作。

  四、學校干部職工查閱檔案要認真履行借閱登記手續,不得損壞,散開漏頁,劃圈涂抹,并按期歸還。

  五、學校檔案不向外人借閱,特殊情況需經學校檔案工作指導小組負責人簽字同意方可辦理,但必須在閱文室內并在專職檔案人員的監視下抄錄有關內容或出具有關證明。

  六、定期做好檔案的統計、分析和編研工作,要圍繞工作的需要和針對本校各處室工作的特點,編制出有使用價值的資料聚集及檢索工具,最大限度地發揮其綜合效益。

  七、經常性地做好庫房管理工作,嚴格做到防火、防潮、防鼠、防蟲、防塵和防止有害氣體及微生物對檔案的侵蝕,學校檔案工作指導小組要定期進展檢查,發現問題及時補救。

  八、做好平安保衛、防特、防盜工作。嚴格值班制度。因保管不善造成檔案喪失或毀壞的,要追究有關人員法律責任。

檔案管理制度6

  依據《中華人民共和國國檔案法》,結合企業實際情況,確保檔案的完整和安全,特制定本制度。

  一、檔案工作的基本原則

  檔案實行集中管理與分散管理相結合,即分別為公司、部門管理,專人負責檔案管理工作。公司各部門在各項活動中所形成的具有參考價值的文件、材料,由承辦單位、經辦人負責將辦完的文件、資料及時歸檔。

  二、文件資料點收、整理和歸檔

  1、文件結案移送歸檔時,檢查文件的文本及附件是否完整,如有短缺,應立即追查歸入。

  2、文件如經過抽查,應有部門主管領導的簽認。

  3、文件的處理手續必須完善,如有遺漏,應立即退回承辦人。

  4、做好收件登記、編號、運轉、催辦工作,按規定程序符合立卷標準要求,及時分類、立卷、歸檔。

  三、檔卷管理

  1、每年對檔案材料的數量、保管等情況進行一次檢查,發現問題及時采取補救措施,確保檔案的'安全。

  2、做好相關的防范措施,注意保密工作。

  3、保持檔案室清潔,隨時擦拭檔案櫥、架,并采取防蟲蛀腐朽工作。

  4、每年按規定清理一次,已到保管期限,確定銷毀的檔案材料必須列冊登記,經領導審批后作銷毀處理。

  四、檔案調、借閱

  1、嚴格履行調、借閱登記、審批手續,一般僅限在檔案室查閱。確因工作需要帶出復印或摘抄文件,須經領導批準。

  2、借檔人不得轉借、拆卸、調換、污損所借的檔案。

  3、檔案歸還,經檔案管理人員檢查無誤后,立即歸入檔卷。

檔案管理制度7

  第一條為了規范公司檔案管理工作,保證檔案的完整性及保密性,理順工作程序,明確工作職責,杜絕資料流失,特制定本制度。

  第二條檔案管理機構及其職責

  1、公司檔案工作實行二級管理,一級管理是指公司綜合管理部的統籌管理;二級管理是指各部門的檔案資料管理工作。

  2、綜合管理部檔案管理員負責公司所有檔案資料的統一收集管理,各部門的檔案管理員負責本部門檔案資料的使用管理。

  3、檔案管理人員要嚴格執行公司檔案管理規定,認真細致地做好檔案保管以及利用工作,充分發揮檔案資料的作用。

  4、綜合管理部檔案管理員有職責對二級檔案管理工作進行監督和指導,每年對二級檔案管理進行一次檢查驗收。

  第三條歸檔制度

  1、凡是反映公司戰略發展、生產經營、企業管理及工程建設等活動,具有查考利用價值的文件資料均屬歸檔范圍。

  2、凡屬歸檔范圍的文件資料,均由公司集中統一管理,任何個人不得擅自留存。

  3、歸檔的文件資料,原則上務必是原件,原件用于報批不能歸檔或相關部門保留的,綜合部保存復印件。

  4、凡公司業務活動中收到的文件、函件承辦后均要及時歸檔;以公司名義發出的文件、函件要留底稿及正文備查。

  5、業務活動中涉及金融財稅方面的資料,由財務部保存原件;屬于人事方面的資料,由人力資源部保存原件;屬于工程建設方面的,由規劃建設部保存原件。以上部門應將涉外事務的復印件報綜合管理部備案。

  6、由公司對外簽訂的經濟合同,應保留三份原件,綜合管理部保存一份,財務部及合同執行(或簽訂)部門各保存一份。特殊狀況只有一份原件時,由綜合部保存原件。

  7、在歸檔范圍內的.其他資料,由經辦人整理后連同有關資料移交綜合管理部檔案室。部門需要使用的可復印或復制,歸檔范圍外的由各部門自行保管。

  第四條檔案保管制度

  1、公司綜合管理部設存放檔案的專門庫房,各部門應根據保存檔案數量,設置存放檔案的箱柜,并具備防火、防潮、防蟲等安全條件。

  2、歸檔資料要進行登記,編制歸檔目錄。

  3、檔案管理員要科學地編制分類法,根據分類法,編制分類目錄;根據需要編制專題目錄,完善檢索工具,以便于查找。

  4、檔案要分類、分卷裝訂成冊,保管要有條理,主次分明,存放科學。

  5、庫存檔案務必圖物相符,帳物相符。

  6、檔案管理人員要熟悉所管理的檔案資料,了解利用者的需求,掌握利用規律。

  7、根據有關規定及公司實際狀況,確定檔案保存期限,每年年終據此進行整理、剔除。

  8、經確定需銷毀的檔案,由檔案管理員編造銷毀清冊,經公司領導及有關人員會審批準后銷毀。銷毀的檔案清單由檔案員永久保存。

  9、嚴格遵守檔案安全保密制度,做好檔案流失的防護工作。

  10、凡公司工作人員調離崗位前務必做好資料移交工作,方可辦理調動手續。

  第五條檔案借閱制度

  1、檔案屬于公司機密,未經許可不得外借、外傳。外單位人員未經公司領導批準不得借閱。

  2、借閱檔案資料,須經檔案保管部門負責人批準。閱檔務必在辦公室指定的地方,不得攜帶外出。需要借出檔案的,須經檔案保管部門負責人批準。

  3、借閱檔案,務必履行登記、簽收手續。

  4、借出檔案材料的時光不得超過一周,必要時能夠續借。過期由檔案管理員催還。需要長期借出的,須經分管副總經理批準。

  5、借出檔案時,應在借出的檔案位置上,放一代替卡,標明卷號、借閱時光、借閱單位或借閱人,以便查閱和催還。

  6、借閱檔案資料者務必妥善保管檔案資料,不得任意轉借或復印、不得拆封、損污文件,歸還時保證檔案材料完整無損,否則,追究當事人職責。

  7、借出檔案材料,因保管不慎丟失時,要及時追查,并報告主管部門及時處理。

  8、重要檔案、機密檔案不得借閱,務必借閱的要經分管副總經理同意,務必外借的,由總經理審批。

  第六條二級檔案應根據資料的性質和部門需要,每三年移交一次,務必保留的盡量留復印件,其余資料交綜合管理部統一保存。

  第七條本制度從二Oxx年十月一日起執行。

檔案管理制度8

  第一條會計檔案

  會計核算的專業材料,包括會計憑證、會計帳薄和財務報告等。它是記錄經濟業務的重要史料和證據,是國家檔案的重要組成部分,也是各企業的主要檔案之一。

  第二條

  按照《會計檔案管理辦法》會計檔案管理工作必須做到制度完備、資料完整、安全保密、入檔及時、存入有序、專人保管。

  第三條會計檔案的范圍

  1、會計憑證:包括原始憑證、記賬憑證、其他會計憑證。原始憑證是在經濟業務發生時,由業務經辦人員直接取得或者填制,用以表明某項經濟業務已經發生或其完成情況并明確有關經濟責任的一種憑證。原始憑證是填制記賬憑證或登記賬薄的原始依據,是重要的會計核算資料。原始憑證包括從外單位取得的原始憑證和自制原始憑證兩種。記賬憑證是對經濟業務按其性質加以歸類,確定會計分錄,并據以登記會計賬薄的憑證。其他會計憑證是指以上憑證之外的憑證。

  2、會計賬簿是指以會計憑證為依據,全面、連續地記錄一個單位的.經濟業務,對大量分散的數據或資料進行歸類整理,逐步加工成有用會計信息的簿籍。它是編制會計報表的重要依據。會計帳簿:包括日記帳、明細帳、總帳、各種輔助帳。

  3、財務報告指用來反映會計實體的財務狀況和經營成果的總結性書面文件,包括會計報表、附表以及財務情況說明書等。會計報表包括月、季、年度會計報表及附注。

  4、其他類會計檔案包括銀行存款余額調節表,銀行對賬單,其他應當保存的會計核算專業資料,會計檔案移交清冊,會計檔案保管清冊,會計檔案銷毀清冊等。其他應當保存的會計核算專業資料是指與會計核算有關的重要資料。

  第四條會計檔案的立卷和保管

  1、會計檔案的分類和編號。會計檔案可分為四類:會計憑證類、會計帳簿類、會計報表類和其它類,根據四類檔案進行分級編號管理。

  2、財務部門按照上述歸類和編號負責整理立卷。會計檔案均應采用硬紙卷盒(或卷皮)進行包裝。

  3、會計檔案的移交。會計檔案在會計年度終了后由財務部門保管一年,以備隨時查閱,滿一年后,有單獨檔案部門的,同財務部門編造清冊移交檔案部門保管。

  4、檔案部門對所保管的會計檔案應建立“會計檔案保管清冊”由會計檔案經管人負責登記。

  5、會計檔案的存放。應按照上述分類和卷盒編號分類順序存放。存放地點應注意防火、防潮、防污、防竊、防蛀、防鼠。

  6、會計檔案的清點和檢查要每年進行一次,檢查檔案完整、借閱情況及安排情況,以及保管期滿應處理的檔案,發現問題應及時采取措施進行處理。

  7、各種會計檔案的保管期限要按規定執行。

  第五條會計檔案的調閱

  1、本公司人員調閱會計檔案,要經主管會計同意;外單位人員調閱會計檔案要有正式介紹信,并經會計主管或企業領導人批準;會計檔案原件不得外借。

  2、調閱會計檔案須填寫會計檔案調閱登記簿,需要復印的要經本企業領導同意并進行登記,查閱過程中檔案管理人員不得離開現場。調閱人員不得在案卷中勾、劃、涂、抹,不得抄錄與調閱無關的內容。

  第六條會計檔案的銷毀

  1、對保管期滿的會計檔案,要按照規定由檔案部門提出銷毀意見會同財會部門共同鑒定,嚴格審查,對其中未了結的債權、債務的原始憑證應抽出另立卷,保管到確無保存價值時再進行銷毀。

  2、對按規定可以銷毀的檔案,應編造“會計檔案銷毀清冊”,經領導審查,報上級主管單位批準后銷毀,檔案銷毀時應由財會部門和檔案部門共同派員監銷,監銷人員在銷毀檔案之前應認真進行清點核對,并在銷毀清冊上簽名蓋章,銷毀清冊一式三份,分別由檔案、財會、上級主管單位保留。

檔案管理制度9

  第一條 為了加強業務檔案的科學管理,規范業務檔案的立卷、歸檔、保管、調閱行為,更好地為外勤業務工作服務,制定本制度。

  第二條 本公司設立各類業務報告發文登記簿,按報告類別分類順序登記業務報告。業務報告經注冊舊機動車鑒定估價師簽字并加蓋單位公章后,由專人負責統一對外寄送。檔案管理員應留一份業務報告,并按業務類別和發文序號另行分卷保管,以備核對。

  第三條 本公司業務檔案的立卷、歸檔、保管、調閱實行項目負責人負責制。業務部的檔案應在每項業務完成后,由項目負責人負責組織人員,將業務報告、業務報告簽發稿及業務約定書等工作底稿按工作底稿的內在特性,通過索引方式進行編排目錄、編號并裝訂成冊。裝訂前,對超長、超寬的報表、工作底稿等資料應進行折疊,做到整齊劃一。裝訂好的業務檔案應在封面注明客戶名稱、委托業務、簽字注冊舊機動車鑒定估價師、助理人員、審驗年度,并在卷內目錄內注明起止頁碼,評估人員簽章。工作底稿數量較多,一卷難以容納的,可分卷裝訂。

  第四條 本公司當年的.業務檔案可暫由業務部保管一年。期滿之后,由項目負責人編造清冊移交本公司檔案部門。檔案管理員應將接交的檔案造冊登記入檔。

  第五條 本公司檔案部門應對會計檔案進行科學管理,做到妥善保管,存放有序,查找方便。同時,嚴格執行安全和保密制度,不得隨意堆放,嚴防毀損、散失和泄密,要定期檢查檔案管理情況,對破損和變質的檔案應及時修補、復制或作其他技術處理。

  第六條 本公司檔案部門保存的業務檔案應為業務部門積極提供利用,向外單位提供利用時,依照《獨立評估具體準則第6號評估工作底稿》第二十二、二十三條之規定辦理。

  第七條 本公司業務檔案保管年限自評估報告簽發之日起至該車輛報廢期滿后五年止。

  對于保管期限屆滿的檔案,本公司可以決定將其銷毀。銷毀時,應按照規定履行必要手續。

檔案管理制度10

一、編寫規章制度的目的項目檔案管理制度的目的是為確保項目檔案管理的規范化、科學化,防止因項目檔案管理不規范而導致的意外事件和責任問題,同時提高公司工作效率和服務質量。

  二、編寫規章制度的范圍本制度適用于公司所有的項目檔案管理工作。

  三、編寫規章制度的制度制定程序制度的制定程序應包含以下環節:

  1、確定制度的編制標準,明確制度的性質和適用范圍;

  2、明確制度的主要內容,包括制度的名稱、目的、適用范圍、責任主體、執行程序、違規處罰、制度修訂和審查等方面的內容;

  3、廣泛征求意見,聽取各方面的意見和建議;

  4、草擬制度,經過多次修改修改后形成正式版;

  5、制度審查,經過放部門、法務部門、領導審批,并簽署發文;

  6、宣傳普及,執行規章制度后需要通過內部協調、會議等方式進行宣傳普及。

  四、收集、整理相關法律法規及公司內部政策規定本制度的編制需要遵循相關法律法規及公司內部政策規定,主要包括:

  1、《勞動合同法》

  2、《勞動法》

  3、《勞動保障監察條例》

  4、《行政管理法》

  五、制定各項制度的名稱、范圍、目的、內容、責任主體、執行程序、責任追究等方面的內容

  1、制定制度名稱:項目檔案管理制度

  2、范圍:本制度適用于公司所有的項目檔案管理工作。

  3、目的:為確保項目檔案管理的規范化、科學化,防止因項目檔案管理不規范而導致的意外事件和責任問題,同時提高公司工作效率和服務質量。

  4、內容:

  (1)項目檔案建設的流程和標準,包括檔案的分類、歸檔、管理和保管;

  (2)各個環節的責任主體,明確責任和權限;

  (3)管理準則,包括保密措施、保管要求、借閱管理等;

  (4)歸檔后管理,包括檔案的審查、復制、注銷、銷毀等流程;

  (5)項目檔案管理的評價、監督和改進。

  5、責任主體:

  (1)項目經理:負責對項目檔案的建設、管理和保管;

  (2)檔案管理員:負責對項目檔案進行分類、歸檔、管理、保管、借閱等工作;

  (3)監督部門:負責對項目檔案的`監督和評審。

  6、執行程序:

  (1)項目建設階段,根據公司的制度和標準,對項目檔案建設進行計劃、指導、檢查等工作;

  (2)項目完結階段,對項目檔案進行歸檔、管理和保管,在保密、借閱等方面按流程操作;

  (3)對歸檔的項目檔案進行管理和評估,及時處理檔案故障和異常情況。

  7、責任追究:對項目檔案管理的違規行為,根據公司制度執行相應的懲罰,并對相關責任人追究責任,直到給予相應的懲罰措施。

  綜上所述,企業管理人員需要編寫一項“項目檔案管理制度”,主要目的是確保項目檔案管理的規范化、科學化,防止因項目檔案管理不規范而導致的意外事件和責任問題,并且需要遵循相關法律法規及公司內部政策規定。制度的編制過程需要遵循一定的程序和環節,并規定各項制度的名稱、范圍、目的、內容、責任主體、執行程序、責任追究等方面的內容,以達到規范工作流程,提高公司效率和服務質量的目的。

檔案管理制度11

  (一)檔案工作制度

  1、檔案工作是測繪管理工作的一部分,須有一名領導分管。

  2、檔案人員應及時將上級檔案部門的有關指示向分管領導匯報,以便及時了解檔案工作動向,掌握房產測繪檔案工作。

  3、檔案工作由分管領導負責,對檔案員進行業務指導,在檔案移交時檢驗案卷質量。

  4、遵照“集中統一管理”的原則,測繪檔案應集中存放在測繪檔案室,實行統一管理。

  5、根據國家有關檔案管理的規定,結合單位檔案工作的實際適用測繪實際的保管期限表、歸檔范圍等。

  6、建立以檔案員為骨干的檔案工作網絡,定期檢查。

  7、編制各種檢索工具、參考工具,積極為測繪管理提供便利,及時做好登記和統計工作。

  8、檔案人員應加強學習,不斷提高思想覺悟和不斷更新業務知識,使測繪檔案工作更趨規范化、科學化。

  (二)檔案工作人員崗位責任制

  1、檔案工作人員必須嚴格遵守《中華人民共和國的檔案法》和《保密法》規定的各項條款,依法辦事;認真貫徹執行檔案工作的各項規章制度。

  2、指導各部門的立卷人員和專業技術人員按時做好文件材料的收集、立卷歸檔工作,努力提高案卷質量。

  3、做好檔案的收集、整理、鑒定和登記、統計等基礎工作,熟悉所保管的檔案情況。

  4、做好檔案的利用服務工作,編制多種檢索工作和參考資料做到調卷及時迅速、準確無誤。

  5、做好檔案的防火、防盜、防潮、防塵、防蟲、防光等安全防護工作,維護國家的檔案不受損失。

  6、刻苦學習檔案業務知識,提高業務能力和學術水平,努力實現檔案管理科學化、現代化。

  7、遵守保密制度。未經批準,不得利用職權擅自擴大檔案的利用范圍,不得泄露檔案的機密和內容,確保檔案機密的安全。

  (三)檔案資料歸檔制度

  1、凡是委托測繪的成果及圖紙、草圖等均屬歸檔范疇。

  2、各種資料的形成積累立卷和歸檔工作是檔案員的任務之一,應列檔案員的職責范圍,建立崗位責任制,同時搞好檔案集中和統一管理工作。

  3、在工作中形成的具有保存價值的文件資料,均應整理立卷后歸檔,由檔案室統一管理,不得分散在部門或個人手中。

  4、每月底以前,檔案員必須將上一年度檔案材料按要求整理立卷歸入處室檔案,并將其檔案材料存放檔案室。

  5、凡歸檔的案卷必須編制歸檔檔號、案卷號、填寫案卷目錄及卷內文件目錄,做好向檔案室移交的準備工作。

  6、部門移交案卷時應經檔案室工作人員驗收,移交時應履行移交手續,填寫移交清冊。

  (四)檔案庫房管理制度

  1、努力創造條件實現檔案現代化管理,使庫房管理更趨科學化。

  2、庫房由檔案人員負責管理,并負責每天檢查門窗電的開關情況。

  3、庫房必須具備防盜、防火、防潮、防光線、防塵等基本保護條件,并每月檢查一次,發現問題及時處理。

  4、明確各類檔案的界限,實行分類分柜存放保管。

  5、庫房必須具有專用櫥柜,并被有必要的安全保護設施,以確保檔案的安全。

  6、非檔案室工作人員不得進入庫房,查閱檔案不得在庫房內進行。

  7、庫房內不得堆放其他物品,以保證庫房的整潔。

  (五)檔案保密保衛制度

  1、保守檔案機密是每個檔案工作人員的神圣職責。

  2、檔案室設專用檔案庫房,配置專用檔案櫥柜存放檔案。

  3、檔案室內應設置閱覽檔案室,建立監閱制度,防止失密、泄密。

  4、檔案庫房和檔案櫥柜必須明確專人管理,鑰匙由專管人員使用。檔案人員工作調動時,必須辦理交接手續。

  5、檔案人員不得將機密文件、檔案資料帶回家,或探親訪友,或出入公共場所。

  6、不得擅自翻印、復印上級機密文件或資料,不得在私人通信或普通電話中涉及檔案機密;不準向無關人員談論、泄露有關檔案內容。在立卷中形成的各種草稿、廢紙等不得亂扔,一律按保密紙處理或銷毀。

  7、非檔案人員不得進入庫房,不得在庫房中接待親友。

  (六)檔案資料借閱制度

  根據《檔案法》和有關規定,特制定本制度。

  1、外單位查閱檔案,應持單位介紹信。

  2、查閱各種檔案必須在查閱室進行,未經同意,不準私自帶走。

  3、凡查閱利用本單位重要的機密檔案或在一定范圍內控制使用的檔案,應經單位領導同意。

  4、檔案嚴格控制借出,如確因工作需要,應經本單位領導批準,借出時間一般不得超過三天。借閱期間,要確保檔案的安全。

  5、利用檔案者,必須注意保守機密,不得任意瀉漏和向外公布。

  6、查閱檔案,必需注意保護檔案不得在文件材料上圈點。批注、勾畫、污損,更不得拆卷抽取;撕毀原件,違者將依據《檔案法》規定追究責任。

  7、對利用檔案產生了明顯經濟效益和社會效益的典型事例,利用者責任向檔案室提供信息反饋。

  (七)檔案銷毀制度

  1、檔案銷毀必須經校領導和上級主管部門負責人審核同意。

  2、凡需銷毀的檔案必須編造清冊,并撰寫包括:本單位和卷宗的簡短歷史情況、銷毀檔案所屬年代、保管期限及其數量和詳細內容、鑒定的情況和銷毀的理由等內容的書面報告。

  3、銷毀檔案時必須有兩人以上進行監銷,在銷毀清冊上注明“已銷毀”字樣和日期,并需簽名蓋章以示負責。

  (八)檔案保管制度

  1、檔案庫房和檔案柜、資料架要統一編號,檔案、資料要按全宗和分類順序排列整齊,

  重點檔案和一般檔案要分別保管并定期檢查,對破損和模糊不清的檔案、資料及時修復和復制。

  2、認真落實檔案庫房的八防措施。庫房內嚴禁吸煙和存放易

  燃品,庫房內外放置滅火器材,以應急需;庫房門窗要裝置防盜設備,及時關開、上鎖,鑰匙由專人專柜保管,不得隨身攜帶;經常清掃、整理庫房內外和櫥架內外的清潔衛生;注意觀測庫房溫濕度,盡量控制在規定標準;每年四月份放置一次殺蟲劑,并視情況及時采取措施,防止鼠咬蟲蛀。

  3、對檔櫥、架要經常進行保養,防止銹蝕,保持美觀清潔。

  4、檔案人員每年對檔案保管情況進行一次全面檢查,并作記錄。

  (九)檔案統計與匯報制度

  檔案統計,是掌握情況,分析和研究檔案工作問題的一種有利工具。加強檔案統計工作是提高檔案科學管理水平的必要措施和重要標志。為進一步加強檔案統計工作,特制度如下統計制度。

  1、辦公室要指定專人兼管檔案統計工作;負責全校檔案構成、檔案利用、檔案工作人員構成、檔案室基本概況等情況的統計工作;負責上級檔案部門需要的'各種報表的填報工作。

  2、抓好檔案統計的原始記錄工作。檔案的登記是檔案統計的基礎,應結合實際,做好各項原始材料的登記,主要包括下述內容:卷內目錄、案卷目錄、檔案收進、移出登記、檔案利用與利用效益登記。

  3、建立健全統計臺帳,掌握檔案的收進、整理、利用、移出、銷毀和室內各種情況數據,按上級部門的要求及時報送各種報表。到年末各類檔案的增減數據應做到類別清楚、數字準確無誤。

  4、上級檔案部門需要的各類報表,要按時間要求,準確無誤地報出,所報各類數據不得弄虛作假。

  5、統計人員要將統計工作穿插在檔案的接收、整理、鑒定、移出、銷毀、利用等各項日常工作中進行,隨時保證檔案與帳目相符;每年底對本年度的各類數字要進行綜合統計,形成完整的統計資料。

檔案管理制度12

  一、文書檔案歸檔制度

  1、各部門在各項活動中構成的具有價值的文件、材料均屬歸檔范圍,交行政部統一管理。

  2、各部門構成的文件、材料由兼職檔案員(各部門內勤)收集、審定、整理、立卷。

  3、歸檔的文件材料應齊全、完整、準確可靠(文件的正文與附件、印件與底稿、請示與批復)無缺頁、破損現象。

  4、下發文件不僅僅要在硬盤、軟盤中保存留檔,還應留有書面材料存檔。

  5、凡歸檔的文件務必留原件存檔,書寫整齊,用毛筆、藍黑色鋼筆、碳素筆抄寫,如有不貼合要求的檔案員有權退回原部門重新書寫。

  6、重要文件如部門需用可進行復印,但原件務必歸檔。

  7、機關工作人員外出學習、考察、參加會議帶回的文件、一律交辦公室統一登記、立卷、歸檔管理。

  二、專職檔案工作人員崗位職責制

  1、認真學習專業知識,貫徹執行<檔案法>、<檔案法實施辦法>,熱愛本職工作,忠于職守,維護黨和國家利益,工作盡職盡責,自覺遵守檔案工作各項規章制度。

  2、負責公司各種檔案資料的收集、分類、整理、編目、排列、上架、保管、借閱、鑒定、銷毀、移交等工作。檔案質量和工作質量貼合“規范”要求。

  3、負責公司有關部門檔案工作監督指導、業務培訓工作。

  4、負責檔案庫房各項制度的落實。

  5、用心帶給檔案的利用,充分發揮檔案利用效果,認真總結經驗,為領導決策和機關各項工作帶給優質服務。

  三、兼職檔案工作人員崗位職責制

  1、各部門配備一名兼職檔案員,負責本部門文件、材料的'收集、整理、歸檔立卷工作。

  2、兼職檔案人員要熱愛檔案工作,熟悉業務,工作認真負責,把好案卷質量關,按時完成兼管檔案的任務。

  3、兼職檔案員應于次年2月底前,將整理好的檔案向檔案室移交。

  4、嚴格執行各項檔案管理制度。

  5、理解本公司專職檔案員的監督指導。努力學習檔案業務知識,不斷提高業務水平。

  四、部門立卷制度

  1、凡本部門在各項活動中構成的文件、具有保存價值的資料均屬本部門立卷歸檔范圍。

  2、各部門兼職檔案員,負責對本部門的文件資料進行收集、審定、整理、立卷。

  3、兼職檔案員要嚴格遵守相關的規章制度及各項檔案管理制度,按綜合檔案室提出的各項要求立卷,保證立卷質量。

  五、檔案保管制度

  1、各門類檔案由綜合檔案室集中統一管理,配備檔案員負責檔案的保管工作。

  2、按照檔案管理有關規定,對各類檔案應做到存放合理,排列有序,查找方便。

  3、檔案員對室藏檔案材料要經常進行檢查,對已到借閱期限尚未歸還的檔案材料,要及時跟蹤追還,防止丟失。

  4、庫房要持續清潔衛生,溫度要經常持續在14—24℃,相對濕度要持續在45—60%,防止危害檔案的現象發生。

  5、檔案庫房內做到“八防”即防盜、防光、防高溫、防火、防潮、防塵、防鼠、防蟲,定期檢查。

  6、庫房內嚴禁吸煙,嚴禁存放易燃、易爆危險品,停電時,一律用手電照明,不得使用易燃器具。

  7、與檔案庫房無關人員一律不得進入,隨時關好庫房門窗,確保安全。

  六、檔案保密規則

  1、檔案工作人員要提高警惕性,遵守保密紀律,堅持原則,認真執行各項制度。

  2、凡到綜合檔案室查閱檔案者,都要認真遵守安全保密制度,嚴格履行檔案查閱手續,檔案原則上不準帶出檔案室,確需帶出時須經主管領導批準并在指定時光內歸還檔案室。

  3、查閱檔案時,不得翻閱與查閱資料無關的文件材料、無關人員不準進入檔案室。

  4、本公司工作人員不準將文件、材料帶進公共場所和其他場所,不準帶回家中,要及時交給檔案管理部門。

  5、對于違反保密規定,泄露國家公司機密或造成必須后果者要依據<保密法>的規定,嚴肅處理并追究其職責。

  七、檔案借閱制度

  1、借閱檔案要嚴格遵守檔案管理制度,凡借閱者,應自覺履行借閱手續。

  2、凡借閱檔案,需經主管領導批準。外單位人員借閱檔案,應持單位介紹信,經主管領導同意后,方可辦理借閱手續,并在借閱期限內按時歸還。

  3、借閱人員對檔案材料妥善保管,注意保密,不得以任何理由轉借他人。

  4、借閱人員未經領導批準,不得復印、抄寫檔案資料。

  5、檔案管理人員對歸還的借閱材料要認真進行檢查,確認檔案材料完好無損時,方可辦理歸檔手續。對摘抄、復制的檔案材料,經認真核對,正確無誤時,方能簽字蓋章。

  6、一旦發現檔案材料在借閱過程中被拆、涂抹或缺失等毀損現象,要及時向主管領導匯報,并追究有關人員的職責。

  八、其他

  解釋權歸公司行政人事部。

檔案管理制度13

  1.庫房建立《機器設備臺帳》,對機器設備進行統一管理。

  2.機器設備進行統一編號,由各區域主管負責,出了問題由主管承擔相應責任。

  3.主管須在每天下班前對機器進行使用后的檢查,機器是否清潔干凈,有無損壞,如發現問題一定要查明原因,分清責任,落實到個人。

  4.每星期日由保潔員對吸塵器進行一次大清潔,對吸塵袋、爬頭、吸管進行檢查是否堵塞,電線插頭是否破損漏電發現問題及時保修,并填寫《機器設備清潔保養記錄表》、《機器設備維修記錄表》。

  5.其他大型機器,如:單刷機、吸水機、拋光機、抽吸兩用機等,由主管負責。監督做到每天各種機器使用要有記錄,使用后機器設備清潔保養要有記錄,機器設備維修要有記錄,并填寫《機器設備使用記錄》,《機器設備清潔保養要有記錄》,《設備維修記錄表》。

  6.各種機器使用完后,必須要清潔,主管要負責檢查,使用人要愛護機器,不得違反操作或摔打機器,如有發現,將對此給予除名并罰款處理。

  7.嚴格遵守公司規定,各種機器不得隨便外借,如有特殊情況需要外借的,須報上級批準后方可借出,并需要借條,注明壞了要照價賠償等字樣。

  8.本公司內部其他部門需借用,歸還時必須保持機器內部清潔,如有損壞需修理好后再歸還。

  9.嚴禁私自將機器他人,其后果一切自負。

  10.使用人必須嚴格遵照執行機器設備的操作規范、要求。

  11.吸塵器保養:

  11.1檢查最后一次使用過的吸塵器是否清理干凈,有無雜物留存。

  11.2開動電機檢查機器是否正常運轉,有無大的噪聲。

  11.3操作時沿著由內向外,由上向下的使用方法進行,輕加以按動,使塵粒物始終依附在吸塵器的扒頭上。

  11.4避免直接使用吸塵器吸入大塊的雜物或在浸水的`區域操作;不要強行拖拉吸塵器軟管,以避免吸塵器的軟管發生斷裂。

  11.5注意地毯邊角吸塵器扒頭不能及地的地方,可直接使用機器吸管沿地毯邊角進行操作。

  11.6使用時注意吸塵器邊角電源線的長短,吸不到的地方,不要強行拉扯電源要立即更換電源插座,這樣可避免電源線因拉扯造成短路,及接觸不良,使用時檢查電源線是否有破損現象,隨時與工程部聯系注意使用時的安全。

  11.7清洗地毯時需由前向后推動單刷機。

  11.8操作時留意電線不要拖拉太長,以免踩踏發生意外。

  11.9使用時注意單刷地毯機的電源線,要及時更換電源插座,以免電源線因拉扯所造成的短路及接觸不良。

  11.10使用后的單刷機要及時把軟盤取下,用清水沖洗干凈后保存。

  11.11使用的單刷地毯機的水箱內不要保留清洗液,最好一次用完,使用后的水箱要用清水刷洗干凈。

  11.12將單刷地毯機進行最后檢查與整理,達到外觀清潔整齊,保證內部無故障后妥善進行保管。

檔案管理制度14

  一、學校檔案管理工作是學校管理工作的重要組成部分,、檔案管理人員要有強烈的責任感,嚴格執行《中華人民共和國檔案法》,迅速準確地收繳并把各類信息、資料、文件歸檔保存。

  二、凡能反映教育教學管理、教學活動的真實面貌,凡是具有憑證和信息查找價值的各種文字圖表、影像等不同形式的歷史記錄,必須要妥善保管。

  三、歸檔范圍。

  1、上級機關頒發的與本單位直接有關系的學年或學期指導性文件。

  2、每學期師生花名冊。

  3、各年級組、班主任、教研組、個人的學年或學期工作計劃、總結、論文、獲獎材料等。

  4、德育材料、各種統計資料、班主任工作手冊等。

  5、學校各部門制度。

  6、學校教育教學的剪報、簡報、錄象、錄音、圖片等。

  7、其他與教學活動有關的重要資料。

  四、學校各部門上交教務處的'教學資料必須充分、準確、完整。須歸檔的必須用碳素墨水或檔案墨水,以利檔案永久保存,計劃、總結、方案、統計表等材料必須打印。

  五、對檔案材料要分門別類,歸檔立卷,分類編號,以利保管查閱。立卷時要做到標題明確,格式正確、字跡工整清楚,頁碼準確,目錄與卷內文相符。

  六、重要文件、秘密文件除規定可以翻印或學校主管部門同意翻印外一律不準翻印和載抄、借閱。

  七、借用檔案時,重要文件必須校長同意,一般性資料如學生學籍,家長情況、成績統計等可由借閱人直接與教務員聯系,但要寫好借條登記按時歸還。

  八、借閱人不得將其文件資料轉借、拆散損壞、涂改、遺失。否則追究責任。

  九、外單位人員不得查閱有關資料,經學校同意方可借閱。

  十、有關人事檔案的內容不得向無關人員談論、泄露。

  十一、采取保護措施,定時投放樟腦丸等以保證檔案材料無蟲蛀、霉變。

  十二、所有檔案資料必須擺放整齊,按類整理,注意保持檔案室的清潔衛生,不得在室內吸煙。

  十三、檔案材料要進行編目登記,便于使用時查找。

  十四、學校教學用書、教學材料一定要妥善保管。教師使用時一定也要及時發放、回收,不得遺失。

  十五、若教務員變動,必須將全部文件材料及有關業務事宜交代清楚,嚴格辦好交接手續。

  學校檔案管理制度一、學校的各種教育教學、管理檔案都要分別有專人管理。

  二、檔案管理人員對檔案資料分類存放,在存放中要做到防火、防潮、防霉變、防盜、防鼠防蛀。

  三、檔案的調閱要嚴格執行制度,辦理必要的借閱手續。不經有關領導同意,任何人不得借用。

  四、根據檔案保密程度進行保密,對有關泄露檔案機密的情況酌情追究其責任。

  五、對檔案資料根據保存期的不同,進行定期整理。對過期已無存檔價值的資料進行清除時,必須經領導同意,否則追究當事人的責任。

  六、檔案管理人員要嚴格履行自己的職責,對檔案管理不當造成損失的,進行必要處罰。

檔案管理制度15

  1目的和范圍

  為便于電梯的維護保養,分析電梯故障原因,及時消除電梯事故隱患,了解電梯日常管理的進展情況。規定了對電梯所涉有關資料存檔、保管、借用等方面的要求。

  2職責

  電梯安全管理員負責電梯檔案的收集、管理工作,單位檔案室負責電梯檔案的存檔、保管工作。

  3安全技術檔案的`管理制度

  3.1安全技術檔案至少包括以下內容:

  a) 《特種設備使用登記表》;

  b)設備及其零部件、安全保護裝置的產品技術文件;

  c)安裝、改造、重大維修的有關資料、報告;

  d)日常檢查與使用狀況記錄、維保記錄、年度自行檢查記錄或者報告、應急救援演習記錄;

  e)安裝、改造、重大維修監督檢驗報告,定期檢驗報告;

  f)設備運行故障與事故記錄。

  日常檢查與使用狀況記錄、維保記錄、年度自行檢查記錄或者報告、應急救援演習記錄,定期檢驗報告,設備運行故障記錄至少保存2年,其他資料應當長期保存。

  3.2安全管理員及檔案管理員應認真貫徹檔案工作的方針、政策,做好檔案、資料的接收、登記、整理、保管、借閱等事宜,為電梯的安全運行提供準確的信息資料。

  3.3電梯安全管理員應監督電梯作業人員做好各種記錄,及時將各種記錄移送檔案部門保管。

  3.4電梯安全管理員每月應將各種記錄送交檔案管理部門保管。

  3.5有關人員部門需借用電梯資料的應經電梯安全管理員同意簽署意見后向檔案管理部門借閱,并按規定做好借閱登記手續,按時歸還借閱資料。

  3.6電梯的各種資料應按年度由檔案管理部門裝訂成冊。

  3.7電梯相關資料的銷毀應經電梯安全管理員的允許才可進行。

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